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行政函釋

發文單位
發文單位 臺灣證券交易所股份有限公司
發文字號
發文字號 臺證輔字第1140006323號函
發文日期
發文日期 民國114年4月11日
資料來源
資料來源 臺灣證券交易所股份有限公司
要  旨
要  旨 修正「建立證券商資通安全檢查機制」及「證券商內部控制制度標準規範」,自即日起實施
全文內容
全文內容

主旨:修正「建立證券商資通安全檢查機制」(含分級防護應辦事項附表)及「證券商內部控制制度標準規範」(含內部稽核實施細則及查核明細表等)如附件,自即日起實施,請查照。

說明:

  • 一、案經報奉金融監督管理委員會114年4月9日金管證券字第1140332512號函同意照辦。
  • 二、為完善資通安全相關規範,並調整用字一致性,俾利提高法規可理解性,避免歧義,爰修訂旨揭規範,請配合修正貴公司內部控制制度,並提報董事會通過。

正本:各證券商總公司

副本:金融監督管理委員會證券期貨局(含附件)、金融監督管理委員會檢查局(含附件)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(含附件)、中華民國證券商業同業公會(含附件)、臺灣集中保管結算所股份有限公司(含附件)、臺灣期貨交易所股份有限公司(含附件)、法源資訊股份有限公司(含附件)、植根國際資訊股份有限公司(含附件)、國際通商法律事務所(含附件)、博仲法律事務所(含附件)、本公司券商輔導部(含附件)

附件-建立證券商資通安全檢查機制部分條文修正對照表(114年) 附件-建立證券商資通安全檢查機制-分級防護應辦事項附表 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修正對照表(CC-11000) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修正對照表(CC-12000) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修正對照表(CC-13000) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修正對照表(CC-14000) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修正對照表(CC-16000) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修正對照表(CC-17010) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修正對照表(CC-18000) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修正對照表(CC-19000) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修正對照表(CC-20000) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修正對照表(CC-21100) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修正對照表(CC-23000) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部稽核實施細則修正對照表(AC-11000) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部稽核實施細則修正對照表(AC-12000) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部稽核實施細則修正對照表(AC-13000) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部稽核實施細則修正對照表(AC-14000) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部稽核實施細則修正對照表(AC-16000) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部稽核實施細則修正對照表(AC-17010) 附件-(AC-18000) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部稽核實施細則修正對照表(AC-19000) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部稽核實施細則修正對照表(AC-20000) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部稽核實施細則修正對照表(AC-21100) 附件-證券商內部控制制度標準規範─內部稽核實施細則修正對照表(AC-23000) 附件-__證券股份有限公司電腦作業與資訊提供查核明細表(風險評鑑與管理) 附件-__證券股份有限公司資訊安全政策查核明細表 附件-__證券股份有限公司安全組織查核明細表 附件-__證券股份有限公司電腦作業與資訊提供查核明細表(資產分類與控制) 附件-__證券股份有限公司電腦作業與資訊提供查核明細表(實體及環境安全) 附件-__證券股份有限公司電腦作業與資訊提供查核明細表(通訊與作業管理) 附件-__證券股份有限公司電腦作業與資訊提供查核明細表(存取控制) 附件-證券股份有限公司電腦作業與資訊提供查核明細表(系統開發及維護) 附件-__證券股份有限公司電腦作業與資訊提供查核明細表(營運持續管理) 附件-__證券股份有限公司電腦作業與資訊提供查核明細表(新興科技應用) 附件-__證券股份有限公司電腦作業與資訊提供查核明細表(主機共置(Co_Location)服務管理)
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